Informações do empenho
Número do empenho: 01050007
Data: 05/01/2024
Valor: R$ 5.180,80
Fornecedor: SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Informações do orçamento
Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao das atividades da Camara Municipal de Marco de acordo com o contrato nº 050101/2023-02 originario do Processo de Dispensa de Licitacao n° 221201/2023.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
12/03/2024 | 0312001 | 2024 | 930,40 |
22/05/2024 | 0522002 | 2024 | 932,60 |
19/09/2024 | 0919001 | 2024 | 834,65 |
03/12/2024 | 1203006 | 2024 | 1.239,35 |
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