EMPENHO: 01050007 - DATA: 05/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 01050007

Data: 05/01/2024

Valor: R$ 5.180,80

Fornecedor: SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CÂMARA MUNICIPAL

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao das atividades da Camara Municipal de Marco de acordo com o contrato nº 050101/2023-02 originario do Processo de Dispensa de Licitacao n° 221201/2023.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
12/03/2024 2043 2024 930,40
22/05/2024 2113 2024 932,60
18/09/2024 2217 2024 834,65

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
12/03/2024 0312001 2024 930,40
22/05/2024 0522002 2024 932,60
19/09/2024 0919001 2024 834,65

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