EMPENHO: 12230002 - DATA: 23/12/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 12230002

Data: 23/12/2025

Valor: R$ 1.118,50

Fornecedor: SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CAMARA MUNICIPAL

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 08082025/01 E CONTRATO N° 15092025/1.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
26/12/2025 2476 2025 1.118,50

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
26/12/2025 1226008 2025 1.118,50

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