DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Lista de despesas

Dados atualizados em: 20/06/2024 - 00:16:26 Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
16/02/2024 01020275
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

contratacao por tempo determinado de servidores para as funcoes de motorista auxiliar administrativo e auxiliar de servico gerais cujas atribuicoes estao descritas na Lei275/2019 de 11 de marco de 2019 para ficar a disposicao da Camara Municipal de Marco durante o corrente exercicio financeiro.

R$ 10.318,29 LIQUIDADO
16/02/2024 01020275
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
01 - CAMARA MUNICIPAL

contratacao por tempo determinado de servidores para as funcoes de motorista auxiliar administrativo e auxiliar de servico gerais cujas atribuicoes estao descritas na Lei 275/2019 de 11 de marco de 2019 para ficar a disposicao da Camara Municipal de Ma

R$ 10.318,29 PAGO
15/02/2024 01040007
JOSE ISRAEL SILVA - IG INFORMATICA
01 - CAMARA MUNICIPAL

contratacao dos servicos de manutencao preventiva e corretiva de estacoes de trabalho com sistema operacional Windows e manutencao de redes mistas TCP/IP sistema de som e seus perifericos junto a Camara Municipal de Marco de acordo com o Processo de Dispensa de Licitacao nº 151201/2023.

R$ 1.400,00 LIQUIDADO
15/02/2024 01040016
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

contratacao de servicos especializados em tecnologia para locacao de sistema de acesso remoto para atender a Camara Municipal de Marco de acordo com o processo de Dispensa de Licitacao nº 201201/2023.

R$ 680,00 LIQUIDADO
15/02/2024 01040016
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

contratacao de servicos especializados em tecnologia para locacao de sistema de acesso remoto para atender a Camara Municipal de Marco de acordo com o processo de Dispensa de Licitacao nº 201201/2023. (REFERENTE AO MES 01/2024).

R$ 680,00 PAGO
15/02/2024 01040007
JOSE ISRAEL SILVA - IG INFORMATICA
01 - CAMARA MUNICIPAL

contratacao dos servicos de manutencao preventiva e corretiva de estacoes de trabalho com sistema operacional Windows e manutencao de redes mistas TCP/IP sistema de som e seus perifericos junto a Camara Municipal de Marco de acordo com o Processo de Dis

R$ 1.400,00 PAGO
09/02/2024 01030013
CYBER INFO PROVEDOR DE ACESSO LTDA ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

prestacao dos servicos com a instalacao de internet banda larga com link de 500Mbps com IP fixo para atender as necessidades da Camara Municipal de Marco de acordo com o contrato nº 030101/2024.02 originario do processo de Dispensa de Licitacao nº 191201/2023

R$ 500,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01030008
A. A. FRAGOSO
01 - CAMARA MUNICIPAL

licenca de software de gerenciamento da votacao eletronica cronometro da sessao legislativa e registro de presenca dos vereadores junto a Camara Municipal de Marco de acordo com processo de Dispensa de Licitacao nº 181201/2023.

R$ 1.100,00 LIQUIDADO
09/02/2024 01020278
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
01 - CAMARA MUNICIPAL

os servicos a serem prestados com o fornecimento de energia eletrica a serem utilizados na manutencao das atividades do Legislativo Municipal de Marco durante o exerciciofinanceiro de 2024.

R$ 32,25 LIQUIDADO
09/02/2024 01020278
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
01 - CAMARA MUNICIPAL

os servicos a serem prestados com o fornecimento de energia eletrica a serem utilizados na manutencao das atividades do Legislativo Municipal de Marco durante o exercicio financeiro de 2024. (REFERENTE AO MES 01/2024).

R$ 32,25 PAGO
09/02/2024 01030013
CYBER INFO PROVEDOR DE ACESSO LTDA ME
01 - CAMARA MUNICIPAL

prestacao dos servicos com a instalacao de internet banda larga com link de 500Mbps com IP fixo para atender as necessidades da Camara Municipal de Marco de acordo com o contrato nº 030101/2024.02 originario do processo de Dispensa de Licitacao nº 1912

R$ 500,00 PAGO
08/02/2024 02010025
JULIANA RIOS FIGUEREDO - LINHARES DISTRIBUIDORA
01 - CAMARA MUNICIPAL

aquisicao de 08 garrafoes de agua de 20 litros para manutencao das atividades legislativas desta Camara Municipal de Marco.

R$ 68,00 LIQUIDADO
08/02/2024 01040011
JOSE JORGE VASCONCELOS
01 - CAMARA MUNICIPAL

contratacao dos servicos de filmagem transmissao ao vivo via web gravacao em midia DVD-R sem edicao para arquivo da Camara e edicao e gravacao do material produzido para inclusao no Site (Portal) de todas as Sessoes Plenarias (sessoes ordinarias extraordinarias solenes audiencias publicas) da Camara Municipal de Marco de acordo com o contrato nº 040101/2024.01 originario do processo de Dispensa de Licitacao nº 191202/2023.

R$ 1.300,00 LIQUIDADO
08/02/2024 02010025
JULIANA RIOS FIGUEREDO - LINHARES DISTRIBUIDORA
01 - CAMARA MUNICIPAL

aquisicao de 08 garrafoes de agua de 20 litros para manutencao das atividades legislativas desta Camara Municipal de Marco.

R$ 68,00 PAGO
08/02/2024 01040011
JOSE JORGE VASCONCELOS
01 - CAMARA MUNICIPAL

contratacao dos servicos de filmagem transmissao ao vivo via web gravacao em midia DVD-R sem edicao para arquivo da Camara e edicao e gravacao do material produzido para inclusao no Site (Portal) de todas as Sessoes Plenarias (sessoes ordinarias extr

R$ 1.300,00 PAGO
07/02/2024 02060009
NORD VEICULOS LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

aquisicao de pecas para a manutencao do veiculo Renault/Duster de placas SBC7G70 pertencente a esta Camara Municipal.

R$ 1.077,47 LIQUIDADO
07/02/2024 02060010
NORD VEICULOS LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

servicos a serem prestados na manutencao do veiculo Renault/Duster de placas SBC7G70 pertencente a esta Camara Municipal.

R$ 1.560,00 LIQUIDADO
07/02/2024 01020278
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
01 - CAMARA MUNICIPAL

os servicos a serem prestados com o fornecimento de energia eletrica a serem utilizados na manutencao das atividades do Legislativo Municipal de Marco durante o exerciciofinanceiro de 2024.

R$ 1.386,44 LIQUIDADO
07/02/2024 01020276
BANCO DO BRASIL S.A
01 - CAMARA MUNICIPAL

os servicos de tarifas bancarias a serem prestados em proveito da movimentacao da conta corrente 5958-7 desta Camara Municipal durante o exercicio financeiro de 2024.

R$ 24,00 LIQUIDADO
07/02/2024 01020276
BANCO DO BRASIL S.A
01 - CAMARA MUNICIPAL

os servicos de tarifas bancarias a serem prestados em proveito da movimentacao da conta corrente 5958-7 desta Camara Municipal durante o exercicio financeiro de 2024.

R$ 24,00 PAGO
07/02/2024 02060009
NORD VEICULOS LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

aquisicao de pecas para a manutencao do veiculo Renault/Duster de placas SBC7G70 pertencente a esta Camara Municipal.

R$ 1.077,47 PAGO
07/02/2024 02060010
NORD VEICULOS LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

servicos a serem prestados na manutencao do veiculo Renault/Duster de placas SBC7G70 pertencente a esta Camara Municipal.

R$ 1.560,00 PAGO
07/02/2024 01020278
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
01 - CAMARA MUNICIPAL

os servicos a serem prestados com o fornecimento de energia eletrica a serem utilizados na manutencao das atividades do Legislativo Municipal de Marco durante o exercicio financeiro de 2024. (REFERENTE AO MES 02/2024).

R$ 1.386,44 PAGO
07/02/2024 02060004
FRANCISCO SALUSTIANO DA MOTA
01 - CAMARA MUNICIPAL

A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A ESTE SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL A VIAJAR A CIDADE DE SOBRAL NO DIA 07/02 DO CORRENTE ANO PARA CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO COM O SENHOR VEREADOR RUSEMBERG GOMES GUIM

R$ 200,00 PAGO
07/02/2024 02060003
RUSEMBERG GOMES GUIMARAES
01 - CAMARA MUNICIPAL

CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA A ESTE VEREADOR PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL NO DIA 07/02 DO CORRENTE ANO JUNTO A COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS - COGERH PARTICIPAR DA 72ª REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE B

R$ 280,00 PAGO
06/02/2024 02060003
RUSEMBERG GOMES GUIMARAES
01 - CAMARA MUNICIPAL

CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA A ESTE VEREADOR PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL NO DIA 07/02 DO CORRENTE ANO JUNTO A COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS - COGERH PARTICIPAR DA 72ª REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA DO ACARAU.

R$ 280,00 EMPENHADO
06/02/2024 02060004
FRANCISCO SALUSTIANO DA MOTA
01 - CAMARA MUNICIPAL

A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A ESTE SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DESTA CAMARA MUNICIPAL A VIAJAR A CIDADE DE SOBRAL NO DIA 07/02 DO CORRENTE ANO PARA CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO COM O SENHOR VEREADOR RUSEMBERG GOMES GUIMARAES JUNTO A COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS - COGERH PARTICIPAR DA 72ª REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA DO ACARAU.

R$ 200,00 EMPENHADO
06/02/2024 02060009
NORD VEICULOS LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

aquisicao de pecas para a manutencao do veiculo Renault/Duster de placas SBC7G70 pertencente a esta Camara Municipal.

R$ 1.077,47 EMPENHADO
06/02/2024 02060010
NORD VEICULOS LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL

servicos a serem prestados na manutencao do veiculo Renault/Duster de placas SBC7G70 pertencente a esta Camara Municipal.

R$ 1.560,00 EMPENHADO
06/02/2024 02060003
RUSEMBERG GOMES GUIMARAES
01 - CAMARA MUNICIPAL

CONCESSAO DE UMA (01) DIARIA A ESTE VEREADOR PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOCAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL NO DIA 07/02 DO CORRENTE ANO JUNTO A COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS - COGERH PARTICIPAR DA 72ª REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA DO ACARAU.

R$ 280,00 LIQUIDADO

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